Utilize esta página
para comparar os recursos do programa da Softlogic
com suas necessidades, ou com outros programas.
Como se trata apenas de um resumo dos principais
recursos, caso alguma necessidade de sua empresa
não esteja relacionada, consulte nosso Departamento
de Vendas, pois poderá estar plenamente atendida
pelo programa. |
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| Lançamentos |
Realiza lançamentos de partidas dobradas, ou múltiplas,
em qualquer formato e tamanho. |
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O usuário poderá lançar e promover alterações em qualquer
mês, inclusive em exercícios anteriores. O controle dos
saldos é interno e automático, sem intervenção manual. |
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Meses anteriores e atuais podem ser operados simultaneamente
e estarão sempre atualizados. |
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Qualquer parte ou informação de um lançamento poderá ser
alterada ou completada, inclusive data, mês ou exercício. |
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As exclusões feitas não deixam qualquer evidência do seu
registro original. |
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As atualizações são feitas em tempo real e passam a compor
os saldos das contas. De imediato, estão disponíveis nas
consultas de telas e relatórios. |
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Os lançamentos de partidas múltiplas podem ser reabertos
e receber adições de novas partidas, alterações de valor
ou cancelamento de partes. |
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Nos lançamentos em contas patrimoniais do imobilizado,
o programa exibe tela para colher os dados do bem, registrando-os
nos controles do Ativo Fixo, da correção monetária, depreciação,
etc. Se não registrá-lo neste momento, o programa
controla a falta do registro do bem até a regularização.
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| Centro
de Custo |
Lançamentos de receitas e despesas poderão ser feitos
por centro de custo. |
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Os bens do Ativo Fixo, se alocados por centro de custo,
ao gerar os lançamentos farão a contabilização
nos respectivos centros. |
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| Lançamentos
Padrão |
O usuário poderá cadastrar estruturas para lançamentos
extensos ou repetitivos, para lançar basta apenas completar
o valor e o histórico complementar, se houver. O programa
os transforma em lançamentos completos. |
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Durante o lançamento padrão, sempre que necessário,
poderão ser incluídas contas ao padrão para completar
modelos. |
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O programa emite planilhas para digitação dos lançamentos. |
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Os lançamentos poderão ser alterados em qualquer mês ou
exercício. |
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| Históricos
Padronizados e Complementares |
Poderão ser criados livremente históricos padronizados
para facilitar a digitação dos lançamentos até o limite
máximo de 900 padrões diferentes. |
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Na digitação dos lançamentos, poderão ser adicionados
textos complementares a qualquer parte ou conta, sem limitação
do tamanho do texto. |
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Nos relatórios como Diário e Razão, o programa faz a junção
e formatação do texto, dando, à impressão, uma forma harmoniosa. |
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| Off-Line |
Poderão ser criadas Estações de Trabalho, em outros microcomputadores,
para colher digitação fora do equipamento ou do local
onde o programa estiver instalado. Este processo permite
distribuir picos de trabalho em instalações que não possuam
rede, ou descentralizar a digitação de lançamentos entre
filiais, departamentos, empresas-clientes, etc. |
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Não há limite para a criação de Estações de Trabalho. |
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Nestas estações, é reproduzido todo o ambiente operacional
da empresa. |
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Há relatórios e telas específicas para conferência e acertos
nos trabalhos realizados, antes da exportação para o programa
principal. |
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| Balancete |
Poderá ser consultado instantaneamente, na tela, em qualquer
mês ou exercício aberto ou encerrado, mantidos no equipamento. |
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A visão contábil do balancete é sempre preservada e mostra
a situação de pré-fechamento, mesmo nos períodos já encerrados. |
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Além das contas, são mostradas em destaque a soma das
receitas, das despesas, o lucro ou prejuízo e o total
do ativo do exercício em consulta. |
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| Razão |
A partir do balancete em tela, pode-se visualizar o movimento
das contas. Com o cursor posicionado em uma determinada
conta analítica, acionando a tecla Enter, será
apresentado o razão do mês. A tecla Esc retorna
ao balancete para a escolha de nova conta ou mês. |
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Embora o balancete mostre a conta em ambiente de pré-fechamento,
a exibição da movimentação da conta Razão, em tela, inclui
lançamentos realizados para o fechamento, mostrando o
zeramento das contas de resultado, ou a apropriação do
lucro ou prejuízo nas contas patrimoniais. |
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| Relatórios
em Tela |
Além da consulta instantânea em tela, os demonstrativos
poderão ser impressos em dois tipos de apresentação diferentes,
inclusive com colunas comparativas e percentuais. |
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Os relatórios, criados pelo usuário no Gerador de Relatórios,
poderão ser consultados instantaneamente em tela. |
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Poderá ser definida a forma para o Demonstrativo do Resultado,
ou de uma coleção de outros demonstrativos. Cada empresa
cadastrada e operada no programa poderá ter suas definições
próprias, distintas das demais. |
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| Planos
de Contas |
Opera qualquer tipo e tamanho de plano de contas que venha
a ser definido pelo usuário. |
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A quantidade de planos distintos, e de contas em cada
um, é ilimitado e poderá ter estrutura numérica, graus
ou níveis próprios. |
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Os planos poderão ser utilizados individualizados ou coletivamente
pelas empresas cadastradas. |
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A qualquer momento, poderão ser adicionadas contas nos
planos gerais, ou em apenas uma empresa, não alterando
as demais. |
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A eliminação de contas também é possível, porém, o programa
não permite a exclusão das que possuem saldos ou movimentos. |
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Para o código numérico, poderão ser usados até 15 dígitos
e 9 níveis hierárquicos. |
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Poderão ser utilizados códigos reduzidos ou apelidos para
acesso às contas durante os lançamentos. |
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| Fechamento
de Balanço |
O programa executa automaticamente o fechamento dos balanços
em períodos que poderão ser mensais, semestrais, anuais,
etc. e realizados em qualquer data que o usuário determinar. |
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Exercícios seguintes poderão ser operados normalmente
sem a necessidade de fechar os anteriores e o programa
fornece o Relatório Balanço e o Demonstrativo do Resultado
com o fechamento simulado. |
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Não há limite para a permanência de exercícios abertos
ou fechados no equipamento e poderão ser operados normalmente. |
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Os fechamentos realizados poderão ser reabertos quando
e quantas vezes for necessário. |
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Os fechamentos não implicam na exigência de emissão de
quaisquer relatórios, que podem ser solicitados apenas
quando forem desejados. |
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| Balanço
Societário |
Além dos controles dos exercícios para finalidade contábeis-fiscais,
obedecendo as exigências legais, o programa permite a
emissão de Balanços e Balancetes Analíticos destinados
a apuração societária, gerenciais, para cadastro de créditos
bancários, distribuição de resultados, ficha cadastral,
etc. |
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Para a emissão desses relatórios, com exercícios variados,
o programa "ignora" os fechamentos e os "reapura" da forma
solicitada, por simulação, não interferindo nas informações
registradas. |
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Este procedimento de simulação é praticamente instantâneo,
qualquer que seja o volume de dados. |
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| Saldos |
Os saldos iniciais poderão ser inclusos no momento da
criação da empresa, ou após, já com lançamentos efetuados. |
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Se a inclusão ou alteração de saldos iniciais for realizada
após o início de operação da empresa, os saldos serão
atualizados automaticamente. |
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Os saldos entre um exercício e outro são controlados internamente
pelo programa. |
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Rigoroso controle é feito entre os saldos contábeis e
as fichas dos bens do ativo, preservando sempre a integridade
contábil do Ativo Fixo. |
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| Consolidação
de Empresas |
Poderão ser parametrizadas empresas para a consolidação
numa empresa matriz ou consolidadora. Esta conterá uma
imagem de toda a contabilização realizada nas empresas
consolidadas, permitindo, também, lançamentos próprios.
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Com o recursos da consolidação, o usuário poderá ter uma
segunda contabilidade em moeda estrangeira, utilizando
planos de contas em outra língua, inclusive fazendo fechamentos
contábeis em períodos distintos. |
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| Contabilização
em Moeda Forte |
Simultaneamente à contabilização feita em moeda corrente,
o programa poderá realizar uma segunda em moeda forte,
a ser definida pelo usuário, em cada empresa. As moedas
poderão ter cotação diária, mensal, etc. |
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Os relatórios e consultas em telas, além da moeda corrente,
poderão ser solicitados em qualquer outra moeda que o
usuário venha a determinar. |
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O fechamento da segunda contabilidade é automático e toda
a apropriação de resultado é interna. |
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O resultado final representa a efetiva escrituração na
moeda escolhida, uma vez que o programa efetua a conversão
nos lançamentos. |
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Possui rotina para transferir lançamentos em moedas estrangeiras
para empresas com contabilidade com plano de contas em
língua estrangeira, permitindo a emissão de Balanços e
Balancetes em língua e moeda estrangeiras. |
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| Controle
do Ativo Fixo |
Além dos registros de novos bens, o programa aceita o
registro de bens anteriores à sua implantação. Colhe a
situação contábil atual e, a partir daí, exerce o controle
da depreciação e correção monetária. |
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Os saldos anteriores são controlados em UFIR e IPC/90
e os lançamentos contábeis consideram as particularidades
que essa divisão exige. |
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O controle das quantidades de UFIR é realizado internamente,
cabendo, ao usuário, apenas informar o valor da aquisição
em moeda corrente. |
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Após a depreciação do bem, este permanecerá sofrendo apenas
a correção monetária dos saldos contábeis registrados
e de sua depreciação acumulada. |
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| Depreciação
e Correção Monetária |
A depreciação é controlada, calculada e contabilizada
com todo o refinamento técnico necessário e cada empresa
poderá adotar critérios contábeis distintos. |
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A correção é calculada e lançada para todas as contas
patrimoniais do Ativo e do Passivo sujeitas à variação
monetária. |
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A correção das contas de aplicações financeiras pode ser
realizada e contabilizada em separado. |
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Os cálculos e contabilização são realizados automaticamente
pelo programa a uma média de 1.000 bens por minuto, em
equipamentos comuns. |
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A qualquer momento podem ser cancelados e recalculados. |
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| Baixas
do Ativo |
A baixa de um bem é realizada bastando o usuário informar
a data de sua ocorrência e o valor pelo qual está sendo
vendido ou baixado. O programa se encarrega de apresentar
a situação patrimonial do bem e efetuar o lançamento contábil
necessário. |
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| Conciliação
Contábil |
Conciliação automática das contas de clientes, fornecedores,
contas a receber, a pagar sem qualquer interferência do
operador. |
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Realiza o confronto dos lançamentos de cada uma das contas
selecionadas e associa os débitos com os créditos correspondentes,
considerando o valor, o número dos documentos, o mês ou
exercício desejado. |
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O relatório é apresentado de forma a visualizar os lançamentos
não correspondidos, que explicam os saldos ou variações
de saldos entre dois períodos. |
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| Integração
com Outros Programas |
Recebe lançamentos de todos os programas da Softlogic. |
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Na Rotina de Importação, recebe lançamentos contábeis
de outros programas. |
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Exporta lançamentos para serem transferidos para outros
programas ou equipamentos, inclusive em qualquer moeda
forte. |
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O programa de Contabilidade integra-se diretamente com
a Folha de Pagamento recebendo, deste, dados para os lançamentos
contábeis. |
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Integra-se diretamente, se instalados no mesmo equipamento,
com o programa de Livros Fiscais. |
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Através do programa O Contador, a Contabilidade integra-se
aos programas de Faturamento, Estoque e Compras, Controle
Financeiro e Finanças. |
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| Outros
Recursos |
Multiempresa: não há limitação para a quantidade de empresas.
O próprio usuário poderá criá-las em uma rotina para essa
finalidade e, a alternância entre elas, é realizada apenas
com o acionamento de uma tecla especial. |
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Multiusuário: opera em rede e vários terminais poderão
acessar simultaneamente o programa e até a mesma empresa,
realizando tarefas iguais ou diferentes. |
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Possui calculadora on-line e agendas ativas de compromissos. |
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Faz cópias de segurança automáticas. |
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Possui senhas de segurança. |
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| Arquivo
Magnético |
Arquivos
no Padrão da IN SRF 86. |
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| Relatórios |
Os relatórios poderão ser emitidos quando e quantas vezes
o usuário desejar, não havendo restrições à emissão de
relatórios de meses ou exercícios anteriores. |
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Poderão ser emitidos em formulários de 132 colunas no
modo normal, ou 80 colunas no modo comprimido. |
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Permite que se grave os relatórios em disco, ou disquete,
para impressão futura ou em outro equipamento. Estes arquivos
poderão ser lidos, editados e modificados por qualquer
processador de texto, antes da impressão final. |
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Os Balancetes e Balanços poderão ser emitidos com determinação
de maior ou menor grau de detalhamento. |
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O Diário poderá ser emitido para qualquer faixa de tempo
ou, se desejar, apenas quando for encaderná-lo. |
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O Razão poderá ser emitido por períodos de vários meses,
por contas, grupos de contas, etc. |
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Além do Razão para finalidades fiscais, há o Razão de
Trabalho com outras informações de interesse interno,
como número do lançamento, do lote e saldo diário das
contas. |
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O Balancete é sempre disponível e mostra a situação contábil
anterior ao fechamento. |
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O Balancete Analítico, disponível para qualquer mês
ou período, inclusive para períodos encerrados,
mostra o resumo dos débitos, créditos, o saldo anterior
e o saldo final, relativo ao período solicitado. |
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O Demonstrativo de Resultado poderá ser estruturado e
formatado segundo as necessidades do usuário. |
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O Balanço poderá ser solicitado inclusive para períodos
encerrados e, neste caso, o fechamento é simulado para
apresentá-lo com o resultado devidamente classificado
nas contas do patrimônio líquido. Emite, juntamente, o
Demonstrativo do Resultado. |
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O exclusivo Relatório Conciliação Contábil apresenta o
confronto dos lançamentos em contas selecionadas, a partir
do valor e do número do documento lançado, amarrando os
débitos e créditos correspondentes. Quase todo o trabalho
da conciliação é realizado pelo programa. |
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Estão disponíveis para emissão: os
Balancetes por Centro de Custo, por Receita, por Despesas
e o balancete razão analítico de cada centro. |
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Softlogic Informática Ltda.
Consultoria & Negócios
Tel 11-5583.0228
vendas@softlogic.com.br |
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